|
|
|
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 2006 YILI HESAPLARINA İLİŞKİN ALT KOMİSYONLAR DENETİM PROGRAMI
|
T.C. BASBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU
2007 YILI KURUMSALMALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORUI - OCAK – HAZIRAN 2007 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) Bütçe Giderleri Kurulumuz 2006 – 2007 Yili baslangiç ödenekleri karsilastirilmasi ile 2006- 2007 Yili Ocak – Haziran dönemi itibariyle bütçe gider türleri gerçeklesme dagilimina ait veriler asagidaki tablo ve grafiklerde sunulmustur. 2006 – 2007 Yili Baslangiç Ödeneklerinin Gider Türleri Itibariyle Dagilimi YTL
2006–2007 Yili Ocak - Haziran Dönemi Itibariyle Bütçe Gider Türleri Gerçeklesme Dagilimi
YTL
- 2007 yili baslangiç ödenegi olan 10.355.000 YTL’nin Ocak –Haziran 2007 dönemin de 4.281.791 YTL’si bütçe gideri olarak gerçeklesmis olup, baska bir ifadeyle baslangiç ödeneginin %41,35’ i harcanmistir. - Ocak – Haziran 2007 döneminde; Personel Giderleri ödeneginin (%48,52)’si, Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri ödeneginin (%21,87)’si, Mal ve Hizmet Alim Giderleri ödeneginin (%36,56)’si, Cari Transferler - Memurlarin Öglen Yemegine Yardim- ödeneginin (%37,44)’ü kullanilmistir. Sermaye Giderlerinde ilk alti ayda harcama yapilmamistir. - Ocak – Haziran 2007 dönemi harcamalarinin; %76,28’i Personel, %7,40’i Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi, %16,14’ü Mal ve Hizmet Alimi, %0,18’i Cari Transferler (Memurlarin Öglen Yemegine Yardim) giderleri olarak gerçeklesmistir. B) Bütçe Gelirleri Kurulumuz 2007 yilinda, 2007 Yili Bütçe Kanunu’nun öngördügü ödenekler disinda herhangi bir gelire sahip degildir.
II- OCAK -HAZIRAN 2007 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLEN FAALIYETLER
- Ocak – Haziran 2007 döneminde, 72 Sayili KHK kapsamina giren kurulus ve kurumlarin denetimleri, 2007 Yili Ocak ayinda hazirlanan ve 2007 yili çalismalarina esas teskil eden “ Is Programi ve Uygulama Esaslari “ uyarinca Subat 2007 ayindan itibaren yurt genelinde baslamis ve büyük ölçüde bitirilmistir. Alti kurulusun yillik denetim raporu ile iki adet özel inceleme raporu üyeler kurulunda görüsülerek neticelendirilmistir.
- 2007 Yilinin ilk alti aylik bölümünde Kurulumuzda görev yapan personelin atama, terfi, nakil, izin, emeklilik, saglik, sicil, disiplin, intibak, mal bildirimi, maas ve ücretlerinin tahakkuku, pasaport islemleri, görevlendirme, seyahat, Kurul harcama birimlerinin ihtiyaci olan demirbas ve tüketim malzeme talepleri karsilanmis, temizlik isleri, personel tasima, güvenlik hizmetleri, Kurulumuza ait 12 adet aracin bakim-onarim ile yakit ihtiyaçlari karsilanmis, üç adet asansörün, bilgisayar ag sisteminin, telefon santralinin, fotokopi, faksin periyodik bakim sözlesmeleri gibi rutin isler gerçeklestirilerek ödemeleri yapilmistir.
- 2006 Yilinda baslayan Kurulumuzun 2008 – 2012 dönemini kapsayan stratejik plani Mart 2007 ayinda yasal süresi içerisinde sonuçlandirilmistir.
- Kurulumuz 2007 Yili Ayrintili Harcama Programi ve 2006 Mali Yili Kesin Hesabi hazirlanarak ilgili mercilere gönderilmistir.
- Sermaye Giderlerinde yer alan 264.000 YTL ödenekten yapimi planlanan Kurul hizmet binamiz asansör bakim ve onarim ile bilgisayar alim isleri için çalismalar baslamis, bilgisayar alim isi Devlet Malzeme Ofisi kanaliyla gerçeklesmis, ancak ödemesi Temmuz 2007 ayinda gerçeklesmistir. Asansör bakim – onarin isi gerçeklestirilmek üzere kurulumuz adina Ankara Valiligi Bayindirlik ve Iskan Müdürlügüne verilmis ve ihale asamasina gelinmistir.
III- TEMMUZ–ARALIK 2007 DÖNEMINE ILISKINBEKLENTILER VE HEDEFLER
1) Beklentiler
2007 Baslangiç Ödenegi ile 2007 Yil Sonu Gerçeklesme Tahmini
YTL
- 2007 Yili baslangiç ödeneginin tüm bütçe gider türlerinde 2007 yili harcamalari için yeterli olacagi tahmin edilmektedir.
- 2007 Yilsonu harcamalarinin, 2007 yili baslangiç ödenegi olan 10.355.000 YTL, 1.249.815 YTL tasarrufla yaklasik 9.105.185 YTL olarak gerçeklesecegi tahmin edilmektedir.
- 2007 Yili bütçemizde en fazla harcamanin %61,53’le personel harcamalarinda yapilacagi tahmin edilmektedir.
- 2007 Yilsonu tahminine göre, 2007 yili bütçe gerçeklesme orani %87,93 dür.
2) Hedefler - Denetime tabi kamu kurum ve kuruluslarinin, ulusal ekonomiye faydali olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kurallari ve ekonomik gerekler dahilinde, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri dogrultusunda yönetilmelerini saglayarak, kurulus amaçlarina ulasmalarina yardimci olmak,
- Kamu kurum ve kuruluslarinda hesap verme sorumlulugunun gelistirilmesi ve seffafligin saglanmasi yönünde katki saglamak,
- Kamu kurum ve kuruluslarinda performans yönetiminin olusturularak gelistirilmesi yönündeki çabalara katki saglanmasi, performans denetiminde ve finansal tablolar denetiminde çagdas uygulamalarin yerlestirilmesi ve gelistirilmesi ve bu konudaki birikimlerin kamuoyu ile paylasilmasi,
- Uluslararasi genel kabul görmüs denetim standartlariyla uyumlu denetim raporlari hazirlanmasi,
- Yüksek Denetleme Kurulu tarafindan yürütülen denetim faaliyetlerinde beklenen amaca ulasilmasi için TBMM ve kamuoyu ile iliskilerin gelistirilmesi,
- Hizmet içi egitime daha da agirlik verilmesi, meslek mensuplarinin yurtiçi ve yurtdisi kurumlarda staj ve kurs görmeleri ile lisansüstü ögrenim görmelerinin tesvik edilmesi, mesleki yayinlarin arttirilmasi, sahip olunan bilisim teknolojisi olanaklarinin genisletilmesi suretiyle kalitesinin yükseltilmesi,
- Kamu kurum ve kuruluslarina iyi örnek olma yükümlülügünün yerine getirilmesi amaciyla; kamu yararini gözetme, tarafsizlik, hesap verme sorumlulugu, güvenilirlik, açiklik, dürüstlük ve liderlik seklinde belirlenen temel davranis ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanmasi,
- Kurulumuza, 2007 Yili Mali Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin ekonomik, etkin ve verimli bir sekilde kullanilmasi, mali saydamlik ile mali disiplin ilkeleri uyarinca belirlenen bütçe hedefleri esas alinarak yilsonu rakamlarina ulasilmasi, - 1938 yilindan bugüne Yüksek Denetleme Kurulu tarafindan sürdürülen performans denetiminin diger kamu kuruluslarinda da uygulanmasi için girisimlerde ve bilgi aktariminda bulunulmasi, - Yasal düzenlemelere bagli olarak Kurul örgüt yapisinin yeniden yapilandirilmasi, temel hedeflerimiz olacaktir.
IV-TEMMUZ – ARALIK 2007 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLECEK FAALIYETLER Ocak /Haziran 2007 Döneminde belirtilen rutin islerin yani sira ; - Denetimimize tabi kuruluslara ait denetim raporlarina üyeler kurulunca son sekli verilerek baskilari yapilip, Ekim 2007 sonu itibariyle ilgili kuruluslara dagitimi yapilacaktir. - Kurulumuzun 2008 Yili Performans Programi hazirlanarak, 2008 – 2010 dönemine ait bütçemiz, Performans Esasli Bütçeleme’yi esas alarak düzenlenecektir. - Ankara Valiligi Bayindirlik ve Iskan Müdürlügü araciligi ile yapilacak Kurulumuz hizmet binasi asansör tadilat ve onarim isi gerçeklestirilecektir.
- Denetim personeli ve idari birimlerin ihtiyaci olan dizüstü ve masaüstü bilgisayar alimlari Haziran 2007 ayi içerisinde gerçeklestirilmis, ancak ödemeleri Temmuz 2007 ayi içerisinde gerçeklesmistir. - 2008 Yili içerisinde, gerçeklestirilecek hizmetler için 2007 yili ikinci döneminde temizlik hizmeti, personel servis kiralama, güvenlik hizmetleri ve denetim raporlari basim isi için 4 adet ihale gerçeklestirilecektir. Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||